送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-02-09 11:27

你好,借其他應付款貸銀行存款

秀麗的便當 追問

2022-02-09 11:30

好的老師,謝謝

秀麗的便當 追問

2022-02-09 11:33

那還有一個,老師。就是12月份的電費,當時還沒付,但我做憑證的時候落到銀行存款了,這個月拿 到銀行回單,這怎么調法??

暖暖老師 解答

2022-02-09 11:35

借銀行存款貸應付賬款

秀麗的便當 追問

2022-02-09 11:44

當時做賬的時候就做的借管理費用,貸銀行存款,這回借銀行存款貸應付賬款嗎?

秀麗的便當 追問

2022-02-09 11:45

我沒轉過彎來呢。老師能給我說下為什么嗎?

暖暖老師 解答

2022-02-09 11:46

你不是這個月才付款的嗎這個

秀麗的便當 追問

2022-02-09 13:12

是12月記賬的,
1月付的,

暖暖老師 解答

2022-02-09 13:13

那就是,12月份貸應付賬款
1月份才是借應付賬款貸銀行存款

秀麗的便當 追問

2022-02-09 13:24

那現在怎么改?

暖暖老師 解答

2022-02-09 13:28

借銀行存款
貸應付賬款
在做借應付賬款貸銀行存款

秀麗的便當 追問

2022-02-09 13:39

好的。謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-02-09 13:40

不客氣,祝你新年快樂

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,公司因商品質量問題,是給予了折讓嗎??
2022-12-09 21:34:55
同學你好 一個是內賬一個是外賬吧
2022-04-07 11:38:03
是的,是這樣賬務處理的
2022-03-03 10:52:38
實際發放,借:管理費用-工資 貸:其他應付款
2023-01-04 10:31:36
您好!這個屬于差錯更正,要查明原因后再來更正哦
2022-05-10 18:44:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...