送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-08 16:32

(1)將相關收入和支出轉入非財政撥款結轉的會計分錄處理:
借:事業預算收入/上級補助預算收入/附屬單位上繳預算收入等【專項資金收入】
   貸:非財政撥款結轉——本年收支結轉
借:非財政撥款結轉——本年收支結轉
   貸:行政支出/事業支出/其他支出等【專項資金支出】
 
(2)從預算收入中提取項目管理費用或間接費的會計分錄處理:
財務會計中的會計處理:
借:單位管理費用
   貸:預提費用
預算會計中的會計處理:
借:非財政撥款結轉——項目間接費用或管理費
   貸:非財政撥款結余——項目間接費用或管理費

美麗的路燈 追問

2022-02-08 16:33

就是上級上年度給我單位10000塊錢的經費補助,我現在想醫保的形式給其沖減掉,這個要怎么做?

樸老師 解答

2022-02-08 16:40

同學你好
這個按照我上面的分錄

美麗的路燈 追問

2022-02-08 16:45

財務會計中的會計處理: 借:業務活動費用/工資福利  10000   貸:預提費用 預算會計中的會計處理: 借:非財政撥款結轉——項目間接費用或管理費   10000   貸:非財政撥款結余——項目間接費用或管理費    10000,老師是這樣子做嗎?采用調賬的形式來沖減

樸老師 解答

2022-02-08 16:54

對的
是這樣做的哦

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