送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-08 16:18

如果是當年的,可以跨年的,最好不要這么做。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:19

就是我們今年一月繳納的2021年度的第四季度的企業所得稅,但是我們一直是當月計提當月繳納的,以至于我們2021年12月也沒有計提,這怎么辦呢??

郭老師 解答

2022-02-08 16:20

借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅,做到一月份做這個。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:25

這個就是調整應該計提的分錄是嘛?那一月繳稅分錄就借應交稅費貸銀行存款嗎?

郭老師 解答

2022-02-08 16:25

對的是的,是這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:25

好的老師

郭老師 解答

2022-02-08 16:26

不用客氣,工作愉快。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:28

然后還有一個問題:我們12月份確認了一筆收入但是還有收到票,所以我就沒有記銷項稅,但是報稅的是我同事,她按照無票收入申報了銷項稅,以至于我們還是12月沒有計提,然后1月份扣款了,我這應該怎么辦?賬怎么處理呢?然后會不會影響企業所得稅繳納呢?

郭老師 解答

2022-02-08 16:29

你好,你是加稅合計做賬的嗎?還是不含稅的做的收入?

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:31

含稅做的收入

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:32

由于還沒收到款,就是12月做的借收入貸應收

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:34

然后附加稅我們12月也沒有計提,按照往常也都是當月計提當月繳納的

郭老師 解答

2022-02-08 16:34

你好,作物票收入可以的,你現在需要紅沖多做的收入,借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅銷項。

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相關問題討論
這個不是的,一般季度末計提的。
2018-08-09 18:33:28
計提時借其他費用?貸應交稅金-企業所得稅?繳納時借應交稅金?貸銀行存款
2022-02-24 13:11:59
企業所得稅是企業收入中所有應納稅項目的總和,應納稅項目包括銷售收入、投資收入、財務收入以及其他收入。應當依據《企業所得稅法》及有關個人所得稅法、稅務總局頒布的稅收征收管理辦法等法律法規,計提企業所得稅。企業應當按照稅務機關規定的期限和方式,申報納稅,并在規定的期限內,繳納應納稅款。
2023-03-18 10:54:28
你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-30 21:14:32
你好,用民非組織會計制度做賬的嗎?
2022-02-24 13:00:04
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