送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-07 14:34

你好,看用途,只要不是福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務都可以抵扣的,
比如你購買的商品買來銷售出去的成本
購買的辦公用品。

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相關問題討論
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好,同學 借材料采購甲材料20000 應交稅費應交增值稅2600 貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值稅進項稅額不需要轉出
2022-04-15 15:50:21
學員你好,分錄如下 借:原材料144000 應交稅費-增值稅-進項稅額18720 貸:預付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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