
老師好,我們公司有一張2024年已抵扣的218000元進項異常,要進項轉出,成本也要轉出,導致補交這筆進項及要補交企業(yè)所得稅,請問這個賬應該怎么做??(跨年了的)
答: 不太懂,因為這筆218000元的款項我們已付給了供應商了的,但現(xiàn)在說這張進項異常要我們補交增值稅及企業(yè)所得稅,就只做這筆業(yè)務就可以了嗎?
公司2月份的成本普票需要轉出,補交企業(yè)所得稅。請問怎么進項賬務處理?
答: 您好, 把二月的成本做負數(shù)分錄就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這種情況我需要補交企業(yè)所得稅嗎?
答: 多計提的所得稅不影響你交所得稅的,你交所得稅是根據(jù)利潤總額。








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