送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-01-28 15:39

你好
借,應收票據 
貸,應收賬款
貸,銀行存款

喜哈哈 追問

2022-01-28 16:20

貼現后實際到賬不是票據上的金額,付出去的息費如何做分錄

喜哈哈 追問

2022-01-28 16:24

老師,我收到票據時:借:應收票據 貸:應收賬款  其他應付款-甲方      貼現后借:銀行存款    借  財務費用    貸:應收票據       退給甲方多余款項時,借:其他應付款--甲方    貸:銀行存款     這樣可以不?

星河老師 解答

2022-01-28 19:00

同學,
你好,可以的,你的分錄正確。

喜哈哈 追問

2022-01-29 09:14

好的,謝謝老師

星河老師 解答

2022-01-29 11:07

不客氣,祝新年快樂,生活愉快

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相關問題討論
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入應收賬款的呢
2022-03-28 14:42:51
同學你好,0.04轉入營業外支出
2020-06-16 14:33:23
您好,是同一個客戶的,可以對沖。
2022-04-14 12:55:27
你好,兩個二級科目都是一樣的,可以直接對沖。
2022-02-25 16:02:07
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