送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-25 11:16

借利潤分配未分配利潤應交稅費應交增值稅貸應收賬款,
然后再做發票的,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤應交稅費。

Lucy 追問

2022-01-25 11:20

老師,這樣做可以嗎

郭老師 解答

2022-01-25 11:24

紅沖的,可以這么做的。

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
等會發給你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
學員您好,您的問題具體是什么?
2023-12-20 17:07:02
你好,具體的是什么業務的?
2022-03-25 10:20:36
可以的,當時你的分錄是怎么做的?涉及到損益類的科目可以用1000年度損益調整來做。
2022-02-16 12:22:57
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