送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-24 15:59

你好; 是的。 掛應收賬款 到時確定收不回來的走壞賬處理 ;借應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅

老大姐 追問

2022-01-24 16:08

但是這發票也沒開具,附件用什么?

meizi老師 解答

2022-01-24 16:08

 你好 ; 附件用你們自制的應收明細表 

老大姐 追問

2022-01-24 16:29

那我一直是收多少款入多少收入,收不來的都沒有入收入掛應收賬款,也沒申報增值稅,這怎么辦?

meizi老師 解答

2022-01-24 16:32

 你好;  那你 做賬都做錯了。 去修改申報表 然后補稅 

老大姐 追問

2022-01-24 16:37

預收款是收到款要交增值稅,應收款是因為納稅義務發生了要交增值稅

meizi老師 解答

2022-01-24 16:38

 你好; 先紅沖了 預收部分的 。在按開票來  處理   

老大姐 追問

2022-01-24 16:39

提前收的要交,沒收來的也要交,有點暈

meizi老師 解答

2022-01-24 16:42

 你好 ;   不管是否收到; 你都要涉及稅費的;   

老大姐 追問

2022-01-24 16:45

一張發票開一年的,有一部分是以前月份的,另一部分是提前收的 ,比如我現在開具發票是2021年5月至2022年4月份的,賬務如何處理?

meizi老師 解答

2022-01-24 16:48

 你好;            先把之前的部分紅沖了。對應的 開票  原來做了收入的部分紅沖在按開票確定 

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