送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-21 23:26

你好,拿到發票后。
沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬

狗尾巴草 追問

2022-01-21 23:49

是美團手續費,請問怎么做?

狗尾巴草 追問

2022-01-21 23:52

我知道怎么做分錄了,請問發票跨年拿到,有影響嗎

冉老師 解答

2022-01-21 23:52

跨年沒問題的,學員

冉老師 解答

2022-01-21 23:53

這個不影響的,學校

狗尾巴草 追問

2022-01-21 23:54

之所以暫估,是因為銷售費用有點多,是嗎

冉老師 解答

2022-01-22 07:44

暫估是因為實際業務已經發生了,之前沒有發票,會計是權責發生制的,所以要暫估

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 紅沖的分錄就是對應的藍字發票記賬憑證 原方向進行紅字沖減即可
2021-11-08 17:21:41
同學你好,這個是購入后退回了么?
2022-04-07 09:58:10
你好,拿到發票后。 沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬
2022-01-21 23:26:11
你好 本月 借 預付賬款 貸 銀行存款
2019-11-25 15:27:21
你好 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2022-03-26 16:07:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...