送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-21 10:59

同學你好
這個就是有一個發票紅沖了

1小芳 追問

2022-01-21 11:37

就是我的進項發票有一張紅沖了是嗎?是我已經抵扣了的發票被紅沖了,還是取得的發票沒有認證被紅沖了

樸老師 解答

2022-01-21 11:42

同學你好
對的
直接紅沖就可以

1小芳 追問

2022-01-21 11:44

老師,你回復的不清楚,不懂 你什么意思?請說明下可以嗎?

1小芳 追問

2022-01-21 11:47

老師,辛苦你幫我解釋下?

樸老師 解答

2022-01-21 11:51

就是你有一個進項發票被紅了
你要去稅局大廳查一下看看是哪個

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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