老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師,我想問下,有筆沖紅沖的是現金,導致現在科目余額表是貸方負數。有影響嗎??
答: 現金的期末余額不可能是貸方余額的
老師,你好,我剛接手的的這家公司,交賬交到去年底,我現在按科目余額表建了期初,但賬都對不上,首先銀行現金都對不上,我能不能用現金補上?
答: 你好,不可以,銀行日記賬和現金日記賬是最基本的這個要核對清楚的,特別是銀行不可能對不上的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好!我把3月1號的現金存入銀行,錯錄到2月份的帳里了,現在科目余額表里庫存現在在貸方,怎么調整
答: 你好,把3月1號的現金存入銀行,錯錄到2月份的帳里了 調整分錄是,借:庫存現金,貸:銀行存款?







粵公網安備 44030502000945號


