
虛開發票怎么辦,稅款是交了的
答: 你好,你單位是開票方嗎?
企業向銀行貸款涉及哪些稅款,貸款本金是不是不開發票,每月還利息開具發票
答: 涉及到印花稅。是的,貸款本金是不是不開發票,每月還利息開具發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因電腦原因,7月開票重復開了2張同樣金額的發票,8-9兩月都開了,超過了30萬,三季度產生了稅款,紅沖了7月多開發票,稅款已繳 ,如何退稅
答: 如果因重復開票等原因導致紅沖發票后產生多繳稅款,可按以下步驟申請退稅: 準備材料: 紅沖發票的原件:這是證明發票已被沖紅的重要依據,需確保發票信息準確無誤,包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等。 紅字發票申請單:可在稅務機關的申報系統上填寫并打印,申請單上應詳細填寫沖紅的原因、原發票的相關信息等。 營業執照等證明材料:用于證明企業的身份和經營資質,具體可能根據當地稅務機關的要求有所不同。 提交退稅申請: 網上申請:登錄電子稅務局,找到 “一般退(抵)稅管理” 模塊,選擇 “退抵稅費申請(誤收多繳)”,填寫誤收多繳抵稅申請表。在申請表中,【退抵稅費原因類型】選擇 “誤征稅(費)款退庫”,并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號與原繳稅銀行賬號不一致,需說明原因。 柜臺辦理:攜帶準備好的材料前往當地稅務局的辦稅服務廳,向工作人員提交退稅申請。工作人員會對材料進行審核,并指導您填寫相關的申請表格。





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