送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-17 10:36

你好,進來的發票可以認證,申報增值稅,按免退稅申報

yan 追問

2022-01-17 10:43

免退稅怎么申報

張壹老師 解答

2022-01-17 10:44

你好,出口企業免退稅,有專門多退稅系統申報退稅的

yan 追問

2022-01-17 10:55

那這個是先申報增值稅還是申報出口企業免退稅的

yan 追問

2022-01-17 10:58

看下這樣填對不對

張壹老師 解答

2022-01-17 11:07

你好,先報增值稅,再報出口退稅你這個是免稅,不退稅話的是對的.

yan 追問

2022-01-17 11:25

那這個是不是我當時開外銷發票是選稅率錯的   要0  不是免稅

張壹老師 解答

2022-01-17 11:28

你好,是哈,退稅是選0稅率,不是免稅

yan 追問

2022-01-17 11:28

申報表一  是稅務局自動跳的  我也改不了

yan 追問

2022-01-17 11:29

我肯定是要退稅  退稅是退進項那個稅額嗎

張壹老師 解答

2022-01-17 11:30

你好,要退稅只能作廢,作開0稅發票,進項是你勾選認證的,你可以對以一下你發票的實際進項金額

yan 追問

2022-01-17 11:59

我是開0稅率 不是開免稅的

張壹老師 解答

2022-01-17 12:01

你的增值稅申報表上是免稅的啊,你開錯了,紅沖后重開0稅率發票,

yan 追問

2022-01-17 13:24

這樣是不是對的

張壹老師 解答

2022-01-17 13:32

你好,現在是對的了哈

yan 追問

2022-01-17 13:42

下來是不是要出口退稅了  是不是要下載個外貿企業離線出口退稅申報系統

張壹老師 解答

2022-01-17 13:43

是的,后面是退稅,要下載退稅系統

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滴滴普通發票申報增值稅,首先要發票的發票冊種類一定要是增值稅 普通發票,發票有效后可以把發票單獨開具的發票數據傳送到稅務系統,申報增值稅。其中發票數據包括發票號碼、發票代碼、發票金額、購方名稱、購方稅號等信息,根據這些數據,可以結合進項發票,進行申報納稅。例如,一家公司購買貨物收到貨物和相應的普通發票。此時這家公司需要把發票的數據傳送到稅務系統,形成相應的增值稅申報表。 關于增值稅申報,只要發票記賬完成,就需要對發票申報增值稅,根據增值稅發票開具的內容,計算增值稅,在發票申報報表中填寫后提交給稅務局進行審核。大部分增值稅都是按月申報,按季度申報,和按年申報三種方式。如果發票有問題,應及時向稅務機關報送,以便調整納稅申報表。
2023-02-26 15:56:49
這個的話 是要允許簡易征收的幾個特殊行業 才可以的呀 一般的 是不可以的哦
2020-06-19 19:16:23
你好,是小規模還是一般人,金額是多少
2022-01-03 15:44:25
你好,紅沖無票收入,然后再做發票的,但是你這個自己申報不了,得去稅務局申報,因為系統默認的是你系統開出來的。
2022-04-08 13:51:31
你好; 你是小規模的話 你們季度不超過45萬的話; 那么寫10欄免稅銷售額欄次去即可。 不用寫減免表哈
2022-04-08 14:12:12
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