送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-16 15:31

你好
這個是你們的留抵稅額的,是抵扣用的,不需要轉出的

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:31

老師,不是應該繳費的增值稅么?

王超老師 解答

2022-01-16 15:33

你是這個增值稅啊,我明白你的意思了,這個相當于是你們欠稅務局的,這個月就要繳納10月的稅款的
借:增值稅
貸:銀行存款

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:36

對的老師,但是到現在稅務局也沒說暫緩的增值稅要什么時候交,年末過賬的時候就留著了,留著對么?需要做處理么老師?

王超老師 解答

2022-01-16 15:51

你這個下個月就要繳納11月份的了,現在不需要處理的

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:51

老師,不用轉到未交增值里了是吧?記得以前要轉的來著

王超老師 解答

2022-01-16 15:53

這個你放在那邊就可以的

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:53

好的,謝謝老師

王超老師 解答

2022-01-16 15:56

不客氣




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您好,1不需要,只需要借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅,因為這個分錄確認應交稅費應交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
你好,轉出多交增值稅貸方轉到未交增值稅也是留底的 未交增值稅借方余額也是留底
2020-06-29 21:15:15
你好 這個是你們的留抵稅額的,是抵扣用的,不需要轉出的
2022-01-16 15:31:05
你好,你未交增值稅里面有余額嗎?正常應該是借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅,然后,借應交稅費未交增值稅, 貸銀行存款。
2022-05-13 14:17:30
不對,你的進項借方沒有金額嗎?
2022-10-18 10:32:28
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