送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-14 11:18

同學你好
這個可以做賬
不用計提

健忘的吐司 追問

2022-01-14 11:22

就是我現在按正常招待費入賬計算利潤總額,以利潤總額為基數計提所得稅費用唄,2022.1月交所得稅,在匯算清繳時把招待費調減,再計提所得稅,交稅對不?

樸老師 解答

2022-01-14 11:28

同學你好
要交稅的

健忘的吐司 追問

2022-01-14 11:54

匯算清繳調減的招待費怎么入賬?

樸老師 解答

2022-01-14 12:03

同學你好
是什么會計準則

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相關問題討論
你好,納稅調整的話不需要做賬。
2022-01-14 11:55:44
具體的什么問題的。
2023-04-25 10:01:00
你好,按照銷售收入的0.5%,業務招待費的60%比例,如果小于銷售收入的0.5%,調整業務招待費的40%,否則按照照銷售收入的0.5%扣除
2024-03-19 14:28:15
業務招待費匯算清繳是根據你使用的費用來計算的,一般按照費用的總額征稅,費用總額乘以稅率,然后減去已繳納的印花稅,就是最終的應繳金額。
2023-03-22 15:17:21
你好,這個調整的話,是不需要做賬的。
2022-01-13 16:26:24
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