送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-12 18:16

您好,那您看下差異原因是?

大萬記 追問

2022-01-12 18:20

陳年舊帳,搞不清楚原因了,只想把余額調一樣了就行,有什么辦法嗎

大萬記 追問

2022-01-12 18:21

多年累計下來的,無法弄清原因了

大萬記 追問

2022-01-12 18:22

可以,借方管理費用紅字4000    貸方進項稅額紅字4000   嗎?就當進項稅當時記多了

小林老師 解答

2022-01-12 18:23

您好,借營業外支出,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)

大萬記 追問

2022-01-12 18:25

那進項稅額轉出就又有余額了?

大萬記 追問

2022-01-12 18:26

調整完應該就只有進項稅額有余額20000吧?

小林老師 解答

2022-01-12 18:26

您好,您的分錄是不正確的

大萬記 追問

2022-01-12 18:27

您能教我一下嗎

小林老師 解答

2022-01-12 18:27

您好,您系統的進項稅少,所以做進項稅轉出

大萬記 追問

2022-01-12 18:29

如果賬上的進項稅額小于實際的金額,分錄怎么寫呢?

小林老師 解答

2022-01-12 18:30

您好,那您借應交稅費應交增值稅,貸營業外收入

大萬記 追問

2022-01-12 18:30

好的,謝謝

小林老師 解答

2022-01-12 18:31

您好,您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
您好,是不能抵扣轉出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
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