送心意

麗麗劉老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-12 17:26

你好 是的 一開始用預收科目 后期就無需轉了

靖婷 追問

2022-01-12 17:32

我的意思是只有這個業務是先打錢給我們,過幾個月后才開票,我做賬時不知道前面做了預收賬款,我做的是應收賬款。現在想調賬,是要把應收賬款那筆紅沖做成預收賬款嗎?

麗麗劉老師 解答

2022-01-12 17:34

可以 還有另外種 如果預收不多 可以直接用應收貸方表示

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 是的 一開始用預收科目 后期就無需轉了
2022-01-12 17:26:56
你好,圖片沒有傳上來
2022-04-14 12:07:36
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理: 1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。 例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...