送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-11 17:15

你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的結轉嗎? 

YL 追問

2022-01-11 17:19

這個二級科目下都有余額.

鄒老師 解答

2022-01-11 17:26

你好,銷項稅額,進項稅額的結轉是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

YL 追問

2022-01-11 17:30

那其他的二級下的余額呢

鄒老師 解答

2022-01-11 17:33

你好,能提供一下其他科目余額具體是多少的圖片嗎? 

YL 追問

2022-01-12 15:20

這樣的余額呢??

鄒老師 解答

2022-01-12 15:21

你好,你確定你提供的這些明細余額都是正確的?

YL 追問

2022-01-12 15:23

因為不方便顯示出來余額.我就整了這幾個數

鄒老師 解答

2022-01-12 15:24

你好,你提供的這幾個數據,關系是有問題的(勾稽關系不對啊 )

YL 追問

2022-01-12 15:25

勾稽關系是什么呢?

鄒老師 解答

2022-01-12 15:28

你好,根據你提供的圖片
轉出未交增值稅=進項稅額+減免稅額+已交稅金—銷項稅額—進項稅額轉出

YL 追問

2022-01-12 15:32

那待抵扣稅金呢

鄒老師 解答

2022-01-12 15:34

你好,待抵扣稅金,都還沒有實際抵扣,不參與計算的 

YL 追問

2022-01-12 15:34

之前沒有結轉過,應交稅費下的應交增值稅

鄒老師 解答

2022-01-12 15:36

你好,待抵扣稅金,都還沒有實際抵扣,不參與計算的 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

YL 追問

2022-01-12 15:36

應交增值稅下的余額月末都需要轉到應交稅費-轉出未交增值稅嗎?

鄒老師 解答

2022-01-12 15:37

你好,是的,是這樣的

YL 追問

2022-01-12 15:39

那待認證進項稅呢?也轉到應交稅費-轉出未交增值稅嗎?

鄒老師 解答

2022-01-12 15:42

你好,不需要轉。認證計入了進項稅額核算,才需要結轉的 

YL 追問

2022-01-12 16:02

1月繳納增值稅的時候是直接借:應交稅費-轉出未交增值稅  貸:銀行存款嗎?

YL 追問

2022-01-12 16:03

是每月月都需要結轉,還是每年年末呢?

鄒老師 解答

2022-01-12 16:07

你好,每個月結轉。繳納的分錄是
借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,對的,1這些是需要計提的這種
2023-06-02 15:11:21
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好;? ?轉出未交增值稅先把這個 金額轉到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結轉了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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