45萬免稅銷售額應(yīng)該填在增值稅納稅申報表哪一欄? 需要填寫增值稅減免稅明細表嗎?需要的話政策應(yīng)該選擇哪一個?

子兮戔戔
于2022-01-11 10:48 發(fā)布 ??727次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
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學(xué)員你好,一般納稅人增值稅申報-增值稅減免稅申報表,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個表還要空保存的,不然系統(tǒng)申報不了的
2022-03-06 22:12:30
學(xué)員你好,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個表還要空保存的,不然申報不了
2022-03-06 21:49:23
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。
具體步驟如下:
1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額;
2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額;
3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額;
4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額;
5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額;
6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯,請及時修改。
案例:
李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下:
本月銷售額:1000 元;
減免稅額:100 元;
本月實際應(yīng)納稅額:900 元;
減免稅后應(yīng)納稅額:800 元;
本月實際繳納稅額:800 元;
本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額,
免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%,
附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
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