送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-10 20:20

你好,這個差額形成的原因是什么

冉老師 解答

2022-01-10 20:24

沖回去,按照實際情況來錄賬

刻苦的山水 追問

2022-01-10 20:23

領導說先按收到的發票錄入,但是后面銀行余額不一樣了 ,現在領導又叫平賬。現在他那邊想支付這筆差額,然后我應該如何錄入憑證才能平賬呢

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你好,同學。 兩種處理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
2024-05-24 09:38:20
借預付賬款貸以前年度損益調整51萬, 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤51萬, 匯算清交調增
2023-02-06 15:50:34
你好,是需要針對上個季度發生的費用做分錄??
2022-10-10 11:21:07
工地領用的時候是借工程施工合同成本原材料。貸原材料。
2022-05-09 18:02:11
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