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六姐
于2022-01-10 17:02 發布 ??1692次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-01-10 17:04
你好這個要看金額會不會大如果不大,直接紅沖如果大,那么借:應付賬款等貸:以前年度損益調整
六姐 追問
2022-01-10 17:10
那個稅呢
本來收到發票,主營業務成本,進項稅。貸預付賬款
王超老師 解答
2022-01-10 17:11
個人所得稅? 你好,可以把問題描述的清晰一點嗎?
那現在要做調整,
進項稅啊
2022-01-10 17:12
應該是借預付賬款,貸以前年度損益調整。貸進項
你好,可以把問題描述的清晰一點嗎?
2022-01-10 17:18
。。。。就是去年收到進賬稅發票,匯算清繳后,那個發票作廢了
進項稅發票
2022-01-10 17:19
這個是在今年做調整分錄的借:應付賬款等貸:以前年度損益調整
2022-01-10 17:21
那當時那個票不是有個稅嗎
進項稅怎么處理
不是相當于進項稅作廢不可以抵扣了嗎
2022-01-10 17:26
你說的是增值稅吧借:應付賬款等貸:以前年度損益調整增值稅
2022-01-10 22:19
所得稅沒影響?
不懂是我問得不清楚還是怎樣我感覺沒回答到點
2022-01-10 22:21
就是比如19年本身預付賬款給別人。借預付賬款,貸銀行存款。別人給我開了票,借。主營業務成本 應交稅費進項稅。貸預付賬款
2022-01-10 22:22
現在20年已經匯算清繳了,但是這個發票作廢了
2022-01-10 22:23
我要做以前年度損益調整。應該是借預付賬款,貸以前年度損益調整。應交稅費進項。
你要做調整分錄借:預付賬款貸:以前年度損益調整增值稅這個企業所得稅也是要受到影響的,在匯算清繳彌補虧損那張表填寫的
但是就是這筆分錄后不用做其他處理了?
2022-01-10 22:24
要看你是不是虧損的,虧損的話,就不影響企業所得稅了
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王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2022-01-10 17:10
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2022-01-10 17:10
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2022-01-10 17:11
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2022-01-10 17:21
王超老師 解答
2022-01-10 17:26
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2022-01-10 22:19
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2022-01-10 22:24