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婷
于2022-01-10 16:00 發布 ??939次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-10 16:02
借應付職工薪酬,借管理費用負數。
婷 追問
2022-01-10 16:25
老師就是說哦,客戶的貨款就是少給的那個尾數,那個貨款要做在哪里去?
2022-01-10 16:26
做在損益里面的哪一個科目?
郭老師 解答
2022-01-10 16:27
你好,這個具體的是什么業務?怎么是貨款的?
2022-01-10 16:28
就是我們的主營業務客戶貨款的時候就少給了那個尾數,怎么樣沖掉它?
借應付賬款貸營業外收入。
就是少支付給人家了是嗎?
2022-01-10 16:29
是客戶少支付了我們
2022-01-10 16:33
借營業外支出銀行存款,貸應收賬款。
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上月沒有計提工資,這個月發工資怎么做憑證
答: 沒關系 可以再本月補計提 然后做工資發放的憑證
計提工資做錯了,那后面幾張憑證要重做!
答: 您好。請問是什么業務呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師早上好,計提工資和發放工資的憑證都需要付什么原始憑證呢。工資可能分幾次發,每一次都要付工資表嗎
答: 計提的時候附工資表就行了
計提工資和發放工資提供什么原始憑證
討論
老師計提工資憑證合計和發放工資憑證合計金額一樣對吧
老師 我們12月計提工資假如是3000 但是1月份發放的時候發的是2500 那500暫緩發放 怎么做憑證啊?
工資表原始憑證應該附在計提工資的記賬憑證后還是發放工資的記賬憑證后?
計提工資和五險一金時,需要工資表作為原始憑證入賬嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408379 個
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婷 追問
2022-01-10 16:25
婷 追問
2022-01-10 16:26
郭老師 解答
2022-01-10 16:27
婷 追問
2022-01-10 16:28
郭老師 解答
2022-01-10 16:28
郭老師 解答
2022-01-10 16:28
婷 追問
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郭老師 解答
2022-01-10 16:33