送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-10 16:02

借應付職工薪酬,借管理費用負數。

追問

2022-01-10 16:25

老師就是說哦,客戶的貨款就是少給的那個尾數,那個貨款要做在哪里去?

追問

2022-01-10 16:26

做在損益里面的哪一個科目?

郭老師 解答

2022-01-10 16:27

你好,這個具體的是什么業務?怎么是貨款的?

追問

2022-01-10 16:28

就是我們的主營業務客戶貨款的時候就少給了那個尾數,怎么樣沖掉它?

郭老師 解答

2022-01-10 16:28

借應付賬款貸營業外收入。

郭老師 解答

2022-01-10 16:28

就是少支付給人家了是嗎?

追問

2022-01-10 16:29

是客戶少支付了我們

郭老師 解答

2022-01-10 16:33

借營業外支出銀行存款,貸應收賬款。

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相關問題討論
沒關系 可以再本月補計提 然后做工資發放的憑證
2020-06-11 09:47:05
您好。請問是什么業務呢
2022-03-26 23:07:58
借應付職工薪酬,借管理費用負數。
2022-01-10 16:02:04
計提的時候附工資表就行了
2022-01-15 07:12:36
您好 裝訂記賬憑證時,工資表是粘貼在計提工資的記賬憑證后面 裝訂當月記賬憑證,還需要打資產負債表 利潤表 科目余額表一起裝訂
2022-03-26 13:45:32
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