送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-10 14:43

你好,去年12月份少做一筆費用3200元
借:以前年度 損益調整—某某費用,貸:銀行存款等科目 

阿聰 追問

2022-01-10 14:45

老師,本年利潤我是不是也得調,只要在匯算清繳之前調都是可以是吧

鄒老師 解答

2022-01-10 14:45

你好,去年12月份少做一筆費用3200元
借:以前年度 損益調整—某某費用,貸:銀行存款等科目 
然后結轉到  利潤分配——未分配利潤  就是了 

阿聰 追問

2022-01-10 14:46

好的老師謝謝您

鄒老師 解答

2022-01-10 14:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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相關問題討論
您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
2022-01-06 17:02:30
這樣的操作一般是不被允許的。 財務記賬應當遵循權責發生制原則,即業務發生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業務,應在 8 月開票并確認收入記賬,不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業務計入 7 月,可能導致財務數據的不準確和不合規,也不符合會計準則和稅務要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,這個的話是可以的,這10萬做到7月的賬,這個允許
2024-08-19 11:37:18
您好, 反結賬后就是上期的數據了,本期結轉的沒有了
2024-03-22 11:50:57
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=2157848622 看看這里對你有幫助,這是操作手冊
2022-01-03 23:13:38
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