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cc果凍
于2022-01-09 15:43 發布 ??3909次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-01-09 15:44
您好,是 借 借:其他應收款-法人 ,貸:銀行存款 ,因為公司是支付錢的
cc果凍 追問
2022-01-09 15:47
但是用其他應付款感覺也合理啊,因為之前法人也借錢給公司過,這次公司借錢給法人的話,公司要還給法人的錢就減少了,借:其他應付款(法人),代表要還付給法人的錢變少了
小鎖老師 解答
2022-01-09 15:48
最好是用其他應收,這樣核算清楚一點
2022-01-09 15:50
那期末的時候 其他應收款(法人)有余額,其他應付款(法人)也有余額,改怎么處理呢
2022-01-09 15:51
這個不用合并,只是說不同的業務
2022-01-09 15:56
可比如說期末的時候,其他應收款(法人),借方余額 10000 , 其他應付款(法人),貸方余額 10000 ,前者表示法人要還公司10000,后者表示公司要還法人 10000 ,明明相互抵消互不相欠了,不處理的話 這兩個科目一直掛著,不合理啊
2022-01-09 15:57
但是這種抵消在稅法上是不允許的。
2022-01-09 15:58
可是不可以一直掛著帳的啊,難道這個帳一直這樣掛著嗎,不用解決的嗎,不科學啊
2022-01-09 16:00
法人借公司的錢,需要年底歸還,不然有20%個稅,公司借法人的年底不用換
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為什么歸還墊資的時候有人是借:其他應收款貸:銀行存款。而不是借其他應付款呢?
答: 同學你好 因為之前就用了其他應收款這個科目
有個人掛靠我們單位代繳五險!我們收到的費用被前會計這樣記錄:借:銀行存款,貸:其他應收款!我們收到繳納五險回單后,如何做賬!可以調賬:借:其他應收款 貸:其他應付款?
答: 嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,年末余額表上,銀行存款+其他應收款(無應收賬款)應該等于其他應付款嗎
答: 同學,你好 不等于的
老師,想請教一下,有別家公司掛靠我們家,給我們家轉了10萬元履約保證金,打到甲方賬戶去,但是這個履約保證金后期工程結束了還是會退回來的,那這個分錄應該怎么做呢?是不是收到款 借 銀行存款 10萬 貸 其他應付款 10萬 然后幫他付款的時候 借其他應收款 貸 銀行存款 ? 那這個其他應收款等后期甲方退款的時候可以沖銷掉,那其他應付款期怎么沖銷呢?
討論
借:其他應付款貸:銀行存款借:其他應收款貸:銀行存款什么區別
你好老師,去年12月份我把其他應收款款記錯其他應付款了,現在才發現要怎么調,當時分錄是借銀行存款貸其他應付款
老師,請問一下我們公司有筆往來這樣做的賬,現在需要調賬,怎么調借:銀行存款貸:其他應付款借:其他應付款貸:銀行存款現在需要把其他應付調賬到其他應收款,怎么做賬
員工先自行墊付水桶押金后走報銷,然后再將該費用掛到其他應收款,請問如何做賬。1.付水桶押金借:其他應付款-XX貸:銀行存款PS:該員工雖然已經離職但和公司還有一定的費用往來。2.如何再將該費用掛在其他應收款借:其他應收款-XX公司貸:其他應付款-XX
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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cc果凍 追問
2022-01-09 15:47
小鎖老師 解答
2022-01-09 15:48
cc果凍 追問
2022-01-09 15:50
小鎖老師 解答
2022-01-09 15:51
cc果凍 追問
2022-01-09 15:56
小鎖老師 解答
2022-01-09 15:57
cc果凍 追問
2022-01-09 15:58
小鎖老師 解答
2022-01-09 16:00