送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-01-08 13:36

當時沒有抵扣,可以計入待抵扣進項稅額,等想抵扣的時候再轉入進項稅額。

想人陪的黃豆 追問

2022-01-08 13:39

具體分錄可以示范一個嗎?有金額的。看的更容易懂,謝謝

徐悅 解答

2022-01-08 13:43

購入時入賬,
借:固定資產-奔馳車100
應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)13
貸:銀行存款113

想抵扣進項稅,
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13
貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)13

想人陪的黃豆 追問

2022-01-08 13:44

好的,謝謝

徐悅 解答

2022-01-08 13:46

不用客氣,祝您工作愉快。

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相關問題討論
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業所得稅?
2022-03-26 14:30:55
是的,你寫的這個賬務處理確實包含了增值稅。應交稅費—應交增值稅(進項稅額),說明了購入固定資產取得的增值稅,可以一次性全額抵扣。但要注意的是,如果增值稅是在同一個納稅期間內的,則應當按照稅收管理機關的規定,將其按月或季度等納稅期間進行分攤,然后抵扣相應的稅費。此外,還有一些其他的稅務知識,如果想要深入了解,可以參考相關的財稅法規,也可以去學習一些專業的財稅課程,這樣可以更好地幫助自己理解和掌握這方面的知識。
2023-03-15 18:51:18
當時沒有抵扣,可以計入待抵扣進項稅額,等想抵扣的時候再轉入進項稅額。
2022-01-08 13:36:58
您好 一般納稅人購入固定資產收到專票并付款 這樣寫分錄正確的
2020-06-16 10:28:11
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
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