送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-01-07 11:30

您好!這個正規的做法是借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等

花房姑娘 追問

2022-01-07 11:35

那這樣做的話,21年12月份,沒入費用,沒有稅前扣除。1月份這樣做分錄,不也沒有稅前扣除嗎?這筆費用不能稅前扣除嗎?

宋生老師 解答

2022-01-07 11:37

你好!可以稅前扣除啊。匯算清繳的時候扣除

花房姑娘 追問

2022-01-07 12:12

您說的是21年匯算清繳的時候扣除嗎?怎么扣除呢,新手,不太明白

宋生老師 解答

2022-01-07 12:51

你好!你比如這個是管理費用辦公費,你就在匯算清繳的時候,填入期間費辦公費用里面

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:38

那這樣21年匯算清繳中的報表就和我21年實際入賬的報表就有差異了?沒有問題嗎

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:40

那還會涉及給我們退稅嗎

宋生老師 解答

2022-01-07 13:45

你好!這個是沒關系的了

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學好 這個問題就是涉及到款項回收問題了,財務負責把應收款反映到賬上去即可
2022-01-20 15:33:56
你好同學,這個你在發票真偽查詢平臺搜索一下,查詢到他的真偽,然后打印兩份就可以了。
2022-11-30 16:01:50
你好,借主營業務成本等 進項稅 貸銀行存款等
2024-10-21 15:43:01
您好!你當時怎么做的分錄
2022-03-14 15:59:15
您好!這個正規的做法是借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等
2022-01-07 11:30:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...