老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答
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老師單位直接購入產品,發放福利,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款,還需要計提嗎? 借管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
報銷聚餐費,借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-職工福利 借 應付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應付職工薪酬呢???
請問老師,單位食堂買米面,借:管理費用_職工福利費貸:應付職工薪酬_職工福利費,支付時,借:應付職工薪酬_職工福利費貸:銀行存款,對嗎?
老師,過年,老板給員工買衣服, 借:管理費用--福利費, 貸:應付職工薪酬---福利費, 再做,借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀存那應付職工薪酬--福利費,要放入工資表里,交個稅嗎?







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夏末 追問
2022-01-06 11:28
meizi老師 解答
2022-01-06 11:36