老師你好,我們單位為了研發這個項目買了一個高性 問
你好,金額超過5000需要做固定資產計提折舊 答
老師您好!2024年的進項稅額轉出,所得稅調增了 未分 問
您好,你調了24年的匯算清表嗎? 答
哪位大神老師幫我解答一個問題?我申報增值稅時有 問
你好,同學,具體提示能發出來嗎? 答
我們公司有個短期投資收益那這個好匯算清繳的時 問
一、 兩張表的具體填法 主表(A100000)第 9 行 這是最直接的入口。把你賬上“投資收益”科目的全年總額(含短期投資),直接填在第 9 行“投資收益”。如果是虧損,記得填負數。 明細表(A105030)第 7 行 找到《投資收益納稅調整明細表》,在第 7 行“短期投資”這一欄,把金額照抄進去。 “賬載金額”:填你賬上記的投資收益數。 “稅收金額”:通常和賬載金額保持一致(除非有特殊免稅情況)。 結果:納稅調整額通常為 0,意味著這筆收益全額征稅,沒有優惠。 二、 兩種特殊情況的處理 如果是理財產品利息:通常屬于應稅收入,不能免稅。就按上述普通流程填列,正常交稅。 如果是股息紅利:如果你是從另一家居民企業分回的股息(且持股超過一定時間),這筆錢可能免稅。這時除了填主表,還需要去填A107010 和 A107011 免稅表,把免稅金額單獨摳出來 答
老師,請問在湖南戶籍地報考中級會計師,是外省的工 問
同學,你好 一般不需要的 答
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如果貨車的車船稅交 強制險的時候,已經代繳,我在電子稅務局就不用申報了是吧老師,做賬的時候是計提借 稅金及附加 貸應交稅費-應交車船稅 繳費分錄是 借應交稅費-應交車船稅 貸銀行存款 對嗎老師
老師好,小規模餐飲業繳的車船稅,怎么做會計分錄?借:營業稅金及附加貸:應交稅費__車船稅借:應交稅費__車船稅貸:銀行存款還是直接做借:管理費用__車船稅貸:銀行存款這兩種分錄,選擇哪一個?
保險公司代收車船稅的賬務處理呢? 有老師回復說借稅金及附加,貸應交稅費,車船稅借應交稅費,車船稅貸銀行存款 請問不通過 稅金及附加科目呢 ?
老師 交保險 里面有300車船稅沒有開票 我這樣做分錄對不 借 營業稅金及附加 300 貸 應交稅費-車船300 借應收稅費-車船300 借管理費用-車輛報銷2000,貸銀行存款2300







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