送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-05 10:57

你好,這個目前還沒有政策出來。

薄荷凝望 追問

2022-01-05 11:08

好的,我之前每月做進項加計扣除的分錄是 
借:應交稅費-進項加計抵減額
   貸:營業外收入
但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進項現在年底應該如何處理呢?

小云老師 解答

2022-01-05 11:22

這個加計扣除的稅額是在你實際繳納的時候,借應交稅費,貸其他收益。就是說你真正享受到了這個加計的,真的抵了你的稅的,你就做賬,其他沒有抵稅的,你是不需要做的。

薄荷凝望 追問

2022-01-05 11:24

但是我已經做了,那現在是全部沖掉嗎

小云老師 解答

2022-01-05 11:25

是的,沒有實際抵扣的沖掉。

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相關問題討論
你好,很高興為你解答 到期后不可以在繼續使用了
2022-04-14 19:43:01
你好,這里可以修改的,你修改一下。
2022-04-01 16:46:13
你好同學 沒有看到你的題
2022-03-03 19:33:14
同學你好 看你的進項稅借方
2022-01-27 11:15:18
你好;? ? 你們是支付款的話。? 按支付款除以1.06*6%計算進項稅的?
2021-11-19 18:23:32
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