送心意

波德老師

職稱高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師

2022-01-04 18:00

同學你好,如果是集體福利轉入管理費用-福利費

小灰灰 追問

2022-01-04 18:29

庫存呢,你把分錄寫出來

波德老師 解答

2022-01-04 18:55

當公司將自產商品用于職工福利或者個人消費的時候,應當將其視為銷售貨物進行相關的賬務處理。確認收入,并繳納增值稅。

  借:應付職工薪酬

  貸:主營業務收入

  貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

  借:管理費用-福利費

  貸:應付職工薪酬

  結轉主營業務成本

  借:主營業務成本

  貸:庫存商品

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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