送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-01-02 15:22

學員你好,你的分錄是正確的(如果是先交再扣)

微信用戶 追問

2022-01-02 15:23

老師分錄不平

微信用戶 追問

2022-01-02 15:23

其他應收款沒下掉

悠然老師01 解答

2022-01-02 15:27

不好意思,看錯了
借:制造費用17228.25
貸:應付職工薪酬17228.25
支付
借:應付職工薪酬17228.25
其他應收款6113.25
貸:銀行存款23341.5

微信用戶 追問

2022-01-02 15:28

謝謝老師

悠然老師01 解答

2022-01-02 15:30

可否給個五星好評

微信用戶 追問

2022-01-02 15:32

老師您這個其他應付款還是掛著

微信用戶 追問

2022-01-02 15:33

其他應收款

悠然老師01 解答

2022-01-02 15:38

發工資的時候是要扣除的

微信用戶 追問

2022-01-02 15:40

分錄怎么寫老師

悠然老師01 解答

2022-01-02 15:42

借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
      其他啊應收款

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...