送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-06 16:13

你好;        收到發票與你 之前計提運費金額一致的。直接補發票到 當時的憑證附件去   

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:14

不一致,金額比那小

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:16

之前計提做的借銷售費用—運費,貸其他應付款。現在收到發票怎么做賬呢?

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:17

這次開票金額,比總計提金額少,但比每個月計提的多,只開來一部分。

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:17

老師該怎么做賬呢

meizi老師 解答

2021-12-06 16:20

不一致的話。先把計提分錄紅沖了。 在按發票做一遍處理 。   

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相關問題討論
借,管理費用或銷售費用等運費 借,應交稅費應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款或應付賬款
2023-12-15 16:23:01
你好,這個是借 銷售費用 貸 庫存現金
2021-12-06 16:14:18
你好!①若9月已經計入了費用,本月收到的發票作為附件貼在記賬憑證后即可。②若9月作為“預付賬款”掛賬,本月沖銷上月預付,同時增加費用。供參考!
2019-11-18 11:06:48
親,您的問題太籠統了,有具體數據嗎?
2023-05-08 11:52:24
你好,這個運費可以寄記錄到成本里面。
2022-03-03 10:22:53
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