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香蕉眼睛
于2021-12-06 16:12 發布 ??2338次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-12-06 16:13
你好; 收到發票與你 之前計提運費金額一致的。直接補發票到 當時的憑證附件去
香蕉眼睛 追問
2021-12-06 16:14
不一致,金額比那小
2021-12-06 16:16
之前計提做的借銷售費用—運費,貸其他應付款。現在收到發票怎么做賬呢?
2021-12-06 16:17
這次開票金額,比總計提金額少,但比每個月計提的多,只開來一部分。
老師該怎么做賬呢
meizi老師 解答
2021-12-06 16:20
不一致的話。先把計提分錄紅沖了。 在按發票做一遍處理 。
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老師?運費如何計提,收到的運費發票是專票如何做賬
答: 借,管理費用或銷售費用等運費 借,應交稅費應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款或應付賬款
老師,以前計提運費,現在開來普通發票,這次用現金付運費,怎么做賬呢?
答: 你好,這個是借 銷售費用 貸 庫存現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付加工費收到普通發票,支付運費時收到增值稅專用發票支付加工費收到普通發票,支付運費時收到普通發票委托加工企業采用計劃成本法核算存貨三種情況該怎么做會計處理
答: 親,您的問題太籠統了,有具體數據嗎?
當月未收到電費發票如何計提,收到發票怎么知道做賬
討論
采購物品,運費是到付的,開的普票,請問這個運費該怎么做賬?
請問收到運輸服務*客運服務費普通發票計入哪個科目?
老師收到運輸普票 未付款 如何做會計憑證
上月計提的營業費用運費11萬,貸的應付賬款11萬,下月來普票8.9萬,分錄怎么做
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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香蕉眼睛 追問
2021-12-06 16:14
香蕉眼睛 追問
2021-12-06 16:16
香蕉眼睛 追問
2021-12-06 16:17
香蕉眼睛 追問
2021-12-06 16:17
meizi老師 解答
2021-12-06 16:20