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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-11-14 14:57

同學你好,把原發(fā)票拿回來,直接紅沖,再重新開具正確的發(fā)票,就行了。

ss素錦流年 追問

2021-11-14 14:58

都是異地預繳的項目呢,那下個月報稅的時候怎么申報呢?

王雁鳴老師 解答

2021-11-14 15:03

同學你好,對是否是異地預繳關(guān)系不大,下個月報稅的時候,紅字與正確的發(fā)票數(shù)據(jù)對沖掉了,不影響的。

ss素錦流年 追問

2021-11-14 15:32

然后稅控盤上的還是本月正確開具的數(shù)據(jù)是嗎?

ss素錦流年 追問

2021-11-14 15:32

就按這個申報,對吧?

王雁鳴老師 解答

2021-11-14 15:33

同學你好,是的,對的,你理解正確。

ss素錦流年 追問

2021-11-15 10:57

是普通發(fā)票,稅控盤版的,怎么操作沖紅呢

王雁鳴老師 解答

2021-11-15 11:22

同學你好,具體做法如下:
1、點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅普通發(fā)票填開,





2、選擇普通發(fā)票,雙擊鼠標左鍵確定,





3、查看對應的票號是否正確,點擊確認,





4、進入開票界面選擇紅字填入發(fā)票代碼-發(fā)票號碼,輸入兩遍,輸入時要保證輸入的正確。





5、發(fā)票代碼為十二位數(shù),發(fā)票號碼為八位數(shù)。確認無誤,點擊下一步。





6、認開具需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的信息是否正確,確認無誤,點擊確定。





7、進入發(fā)票開具界面,所有的信息自動帶出,開票金額為負數(shù),發(fā)票抬頭信息不要修改。確認右下角的發(fā)票代碼和號碼與需要開具紅字的發(fā)票對應。確認無誤點擊打印,





8、開具紅字增值稅普通發(fā)票的清單是不需要打印的,以正數(shù)發(fā)票的清單來代替。

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相關(guān)問題討論
您好,可以取得專票,但是不能抵扣。最好還是取得普票
2022-03-22 10:41:03
你好,同學收到的材料費和勞務費,普通發(fā)票不需要再做家具分離了,因為專用發(fā)票也不需要做價稅分離了,因為你采用的是減一增稅,你這個稅款的話是沒辦法抵扣的。
2022-03-18 11:07:27
可以的,沒問題的啊
2024-02-01 17:09:24
采用簡易征收,取得的勞務專票不能否抵扣
2023-04-11 17:35:46
您好,普通發(fā)票只可以進成本,不可以抵扣進項稅額
2019-01-29 14:41:53
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