送心意

海棠老師

職稱中級會計師

2021-11-12 15:48

可以這樣
借:其他應收款
貸:銀行存款
退回來反分錄

Covq 追問

2021-11-12 15:50

退回來的話記
借:其他應收    -金額
  貸:銀行存款   +金額,這樣正確不

海棠老師 解答

2021-11-12 15:51

銀行存款也是負數

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相關問題討論
不是對方欠你的,就是你們單位提前支付的。
2023-05-12 17:10:04
您好,最好是要開對公賬戶,還有最好是找正規單位采購
2020-06-27 20:24:27
借:應付賬款 貸:其他應付款-某人
2022-10-16 09:33:13
同學你好,如果是一般納稅人的話,購買招待酒不應該取得增值稅專用發票,財稅36號文件附件一明文規定,個人消費品和交際費用不得抵扣。 借:管理費用——招待費 貸:現金或銀行存款 取得的專票先認證、抵扣,再做進項轉出。 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-02-15 15:11:47
你好,本身就不是你們采購的,這個發票沒法做賬,計入成本費用就是虛開發票
2023-09-18 17:44:05
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