
老師。1月申報表,應(yīng)納稅額合計105.75元,2月繳納(本期已繳稅額17583.94元),那1月計提分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額應(yīng)該是哪一個的?
答: 您好 105.75是1月份增值稅申報表上應(yīng)該繳納的增值稅 對么? 1月計提分錄: ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?105.75 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額105.75
老師。1月申報表,應(yīng)納稅額合計105.75元,2月繳納(本期已繳稅額17583.94元),那1月計提分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額應(yīng)該是哪一個的?
答: 你好,是1月份申報表的應(yīng)納稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計處理步驟?12?進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應(yīng)繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛







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