請問, 異常發票進項稅額轉出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現在做進項轉出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業務成本 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 月末結轉 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務領導,那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權,金額99萬。A注資到B 問
同學您好,是的,借長期股權投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業執照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

請問老師,金蝶迷你版每年都要建一個賬套,那如果2022年賬套反結賬后,又重新結賬后,更改后的數據怎么反應到2023年的賬套的年初數據中呢?
答: 您好 更改后的數據不好反應到2023年的賬套的年初數據中 因為23年的是根據原來賬套建立的
金蝶軟件在年結后,期初數與上年年末數不一致,年結后期初數改如何調整
答: 你好 你軟件 能改期初 能直接去改
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金蝶標準版年結了如何反結賬
答: 金蝶標準版年結反結賬的主要步驟包括: 1. 啟用反結賬模塊:進入會計->系統設置->反結賬管理中,啟用反結賬模塊; 2. 將本年度會計憑證設置為“已反結賬”:進入會計->憑證管理,選擇本年度的所有憑證,點擊右上角的“反結賬”按鈕,將這些憑證設置為“已反結賬”; 3. 進行賬套反結賬:進入會計->系統設置->反結賬管理中,點擊“立即反結賬”按鈕,進行反結賬操作; 4. 進行報表核算:進入會計->報表,依據會計準則的要求,檢查總賬金額是否與明細賬金額吻合; 5. 處理年結相關的憑證:在執行反結賬時,可能需要處理有關本年度結轉損益等憑證,以確保反結賬操作的正確性。 此外,有些特殊情況下,還需要進行錯字、借貸不平衡、憑證重復等相關檢查,以確保反結賬操作的完整性和正確性。




粵公網安備 44030502000945號



舒適的早晨 追問
2017-01-14 16:59
鄒老師 解答
2017-01-14 16:01
鄒老師 解答
2017-01-14 16:28
鄒老師 解答
2017-01-14 17:00