老師,我們是勞務派遣公司。有些派遣人員沒有交社 問
你好需要申報否則沒法扣除 答
企業除了入固定資產車輛,別的可以報油費嗎? 問
租入的車可以報銷郵費 答
老師,工程勘探開票的時候屬于研發和技術服務,工程 問
選擇編碼簡稱顯示為 “設計服務” 的條目(通常編碼為 3040302開頭) 答
老師:新建生產企業,建設期間采購設備及工程材料產 問
那個不能退稅的哈 答
開辦的公司剛拿下來,營業執照多久必須要到稅務報 問
你好,根據《稅收征管法》+《稅務登記管理辦法》: 領取營業執照之日起 30日內,必須辦理稅務登記(信息確認) 答

我計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬,扣出請假的費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用,是這樣嗎,
答: 計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數計提工資
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借應付職工薪酬-福利費,之后再借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費嗎
答: 你好 這個是計提的分錄的
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 請問,社保、醫保也應通過借:管理費用-社保 管理費用-醫保 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-醫保 計提么?









粵公網安備 44030502000945號


