送心意

趙老師

職稱中級會計師

2017-01-09 14:50

每月都會攤銷14722.現在收到發票是這樣的,如圖所示

趙老師 解答

2017-01-09 19:20

沒有收到發票計提時借:借:制造費用-租賃   貸:其他應付款 -預提房租 
收到發票 借:其他應付款 -預提房租 應交稅費-應交增值稅-進項稅  貸:其他應付款-

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相關問題討論
沒有支付的,第一個分錄不用做,然后每個月借制造費用,貸其他應付款或者是應付賬款都可以。
2022-01-28 15:15:05
你好,應該把這個長期待攤費用改成預付賬款。
2022-03-04 10:31:27
你好,可以的,但是這個長期待攤費用是一年以上的,你可以直接放到其他應收款或者是其他應付款了。
2022-04-08 15:13:59
你好??先記入長期待攤費用裝修費,再補記分攤之前月份的裝修費記入制造費用 這樣做?
2022-03-16 10:04:30
你好 記長攤,按月分到制造費用?
2022-05-06 10:20:06
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