送心意

少校老師

職稱中級會計師

2021-10-12 00:03

同學你好,一年以內的費用,可以先計入預付賬款,然后分月攤銷,進項稅額可以一次性認證抵扣
借:預付賬款
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
每月分攤:
借:管理費用
貸:預付賬款

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相關問題討論
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-03-31 10:52:15
同學你好 你的問題是什么
2022-03-10 10:49:12
借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
同學你好 1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么? 2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
您好,因為內部關聯交易抵消未實現部分
2022-01-15 07:56:22
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