老師,這個(gè)這個(gè)是物業(yè)公司,收到物管費(fèi),水費(fèi),電費(fèi)的分 問(wèn)
你好,物業(yè)公司是一般納稅人,收到的錢作為收入就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 答
物業(yè)小規(guī)模,專票百分之三含稅45000元,無(wú)票收入是23 問(wèn)
專票填寫在開(kāi)票專票欄,無(wú)票收入填寫在免稅銷售額欄 答
代發(fā)工資的平臺(tái),假如我公司讓他給臨時(shí)員工發(fā)1萬(wàn)元 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤(rùn)表 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問(wèn)
一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn),申請(qǐng)退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅,2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn),不是在 2026 年調(diào)。 答

第四季度企業(yè)所得稅報(bào)完后,第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表不能更改嗎?
答: 你好 三季度的可以更正申報(bào)?
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
答: 您好,這個(gè)改后會(huì)不會(huì)退稅呀,退稅還是要謹(jǐn)慎的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)完了還能更改企業(yè)所得稅季度報(bào)表嗎?
答: 同學(xué)您好,你好,可以更正申報(bào)的, 需到稅局大廳辦理。
老師,請(qǐng)問(wèn)分公司,是小規(guī)模,是不用季度所得稅嗎?分公司不申報(bào)季度企業(yè)所得稅,統(tǒng)一由總公司申報(bào)?
老師,怎么理解2022年1月申報(bào)2021年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),按最新政策,緩繳6個(gè)月是在2022年10月交?本來(lái)是1月交緩繳6個(gè)月不是七月嗎
20年企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤 但是企業(yè)所得年度匯算清繳時(shí)申報(bào)時(shí)修改了 企業(yè)第四季度的企業(yè)所得稅還用修改嗎?







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