老師25年12月的成本發票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執行小企業會計準則,到 問
一、會計處理(小企業會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業所得稅匯算表,調增稅金及附加、調減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調增費用、調減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調減利潤,不是在 2026 年調。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統是沒有直接導出? 已售產品%26制造費用的單據哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

請教一下,員工在公司吃中午飯,每餐2元,這個金額在工資扣除,比如一個月扣40元伙食費,那這個伙食費需要交個稅嗎?就是申報應發工資時包含這40元,還是應發工資減40元呢
答: 你好,是要把這個減去的。
公司安排員工伙食,但每餐收13元的伙食費,集中每月在工資里扣除,扣除的伙食費需要和工資合并繳納個稅嗎?
答: 你好,需要的呢,需要的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問出差,伙食補和交通補沒有發票是可以的嗎,,在差旅費報銷管理辦法里,有說明,比如:作人員出差伙食按出差自然(日歷)天數計算,按規定標準包干發放。發放標準為:一般地區50元/人/天 工作人員出差市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天50元包干使用。
答: 差旅津貼可以的,但是你最好看你當地規定的限額,不超過限額的不需要交個稅。
老師好:員工出差,公司每天給員工補助30元,員工開住宿發票20天金額3000,公司補助20*30=600元。 公司補助這600沒有發票,填單據和住宿發票放在一起,支付員工3600元,可以嗎。
老師,我們有個員工出差到客戶那里33天,寫了報銷單,寫的是出差補貼30元/天,伙食15元/天,這種費用怎么做可以稅前扣除呀,我知道要把伙食費改為誤餐費,就可以稅前扣除,那個每天30元的補貼怎么做呢?
請問老師:我們每個月銷售部在外跑銷售的員工,如果個人有車,每個月汽車費給報銷1500元。那,這項支出要放到員工每個月工資里面,車補1500和工資一起發放?還是每月和員工要發票直接作為管理費用報銷?
請問老師:我們每個月銷售部在外跑銷售的員工,如果個人有車,每個月汽車費給報銷1500元。那,這項支出要放到員工每個月工資里面,車補1500和工資一起發放?還是每月和員工要發票直接作為管理費用報銷?




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果果臭臭 追問
2021-09-28 20:31
森林老師 解答
2021-09-28 21:57