
老師,科目余額表年末本年利潤(rùn)在貸方是負(fù)數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),是借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?可是虧損的分錄是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)
答: 你好; 本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)? ?
你好老師,當(dāng)企業(yè)當(dāng)期虧本是,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)科目是:借:本年利潤(rùn) -100 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -100,還是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸:本年利潤(rùn) 100 ?
答: 喲,這兩種都可以的,如果是軟件做賬的最好選擇第一個(gè)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,年末12月要把本年利潤(rùn)科目余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目對(duì)嗎
答: 對(duì)的是的是這么做。








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