送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-06 10:03

您好,實際操作中,可以在摘要欄寫上收到發票,借:原材料,正數,借:原材料,負數,一正一負處理即可。或者紅沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發票金額做分錄,借:原材料,貸:應付賬款,也可以。最后把差額用調整單記入生產成本,再轉入產成品成本中。

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相關問題討論
你暫估的時候暫估的多嗎?暫估的成本是不是沒有紅沖?
2022-02-10 12:41:39
你好,一般是可以的,如果要是服務公司等不可以的
2020-06-22 17:23:21
?你好 ; 材料只按你實際領用出庫的部分計入成本或者費用去? ;? 沒有領用的還是在原材料科目的; 比如借其他應收款貸 銀行存款 ;? 借原材料貸其他應收款;? 領用:借管理費用或者成本等貸原材料? ?
2022-05-18 13:55:07
?你好;? ? ?借其他應收款 -員工貸銀行存款 ;? ?收到發票和材料 :借原材料? 貸其他應收款-員工 ; 領用做 :借 費用或者成本貸原材料? ?
2022-05-18 09:45:28
你好,是進項發票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
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