小規模公司沒有計提社保有關系嗎 問
交社保就得計提的哈 答
老師,S ju 打電話說,申報的工資跟社保申報的工資不 問
那么你就更正繳費基數,重新申報 答
老師好,請問為車輛購買保險的保險合同需要計算繳 問
是的,那個按保險合同交印花稅, 答
老師你好 公司買的房子 發票2月份就給開進來了 問
房產稅和土地稅是按季度或者半年交,契稅取得房產就要申報了 答
董老師,在嗎?想咨詢個問題。 問
同學你好 是什么問題 答

借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減 應交稅費-應交銷項稅。借:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減 貸:主營業務收入 這兩筆賬就是不明白 這個銷項抵減是什么意思 ?然后金額是怎么算的
答: 你好,這個是一般納稅人嗎?你看一下你是不是有加計扣除?
借:應收賬款 10200 合同資產 700貸:合同結算一價款結算 10000 應交稅費一銷項稅額(一般計稅)200 一? 這里700還未交,怎么記老師,這套分錄對嗎
答: 你這個分錄不對,這個分錄應該是填寫900,其實沒有交納的,你在次月申報繳納不就可以?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
確認合同資產是不是 借:合同資產 1000 貸:主營業務收入 943.39 應交稅費-待轉銷項稅額 56.61 ,等開票或者收款就做 借:應收賬款 1000 應交稅費-待轉銷項稅額 56.61 貸:合同資產 1000 應交稅費-銷項稅額 56.61
答: 嗯,這個操作是對的。簡單說,先借記合同資產1000,表示收到貨物或服務但還沒確認收入。之后,等開票或收款時,借記應收賬款1000,同時貸記合同資產1000,平衡賬面。接著確認收入和稅金,調整到主營業務收入和應交稅費賬戶。這樣處理符合會計原則,清晰明了。









粵公網安備 44030502000945號


