送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-14 20:50

借,未分配利潤,貸,應付股利,對嗎?還有個問題,如果給員工分紅,也走應付股利科目可以嗎?

瓶子 追問

2016-11-14 21:20

可是,前期投入時就是借:固定資產,貸:其他應付款——張三。現在做,借:未分配利潤,貸:其他應付款——張三,還款時借:其他應付款——張三,貸:銀行存款,其他應付款科目沒有減少呀?

瓶子 追問

2016-11-14 21:37

老師,還在嗎?

吳月柳 解答

2016-11-14 20:42

你也可以用應付股利這個科目代替,是增加了,但是你用錢分配時不是減少了嗎?

吳月柳 解答

2016-11-14 20:51

對的,你內賬可以這么做,也可以用其他應付款科目。

吳月柳 解答

2016-11-14 22:27

我是指分配利潤時掛在其他應付款科目的減少,不是指以前掛的賬減少,以前的要減少只能做,借:其他應付款  貸:現金或銀行存款,這筆與利潤分配無關

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 光從這幾個項目看不出來的
2022-02-28 16:50:46
你好;? ? 你調整未分配利潤 是因為你這個款項不支付出去了。才做 :借 其他應付款貸 營業外收入‘? 借營業外收入貸本年利潤 ; 借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤? ?’
2022-02-28 11:51:57
你好!你們注冊資金繳納齊了嗎?做實收資本拿錢進來在付款平其他應付款,
2022-02-07 10:19:02
是的,需要做累調的,這個分錄是正確的。
2019-12-22 15:34:09
你好! 可以的
2018-11-10 19:39:00
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