送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-04-11 14:56

你好,小規模裝修公司,收到一筆勞務款19萬
借:銀行存款,貸 :應收賬款 

戀念不忘 追問

2021-04-11 14:59

為什么貸方是應收賬款,不應該直接確認收入嗎?

鄒老師 解答

2021-04-11 15:00

你好,你描述是收到款項,而不是說實現收入
我根據你的描述,判斷是之前已經做了收入分錄(借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅)
現在收到款項,所以做這個分錄,借:銀行存款,貸 :應收賬款 

戀念不忘 追問

2021-04-11 15:05

老師勞務費,只能用工資來沖減成本是吧?

鄒老師 解答

2021-04-11 15:05

你好,是純人工勞務收入?

戀念不忘 追問

2021-04-11 15:22

老師是這樣的,我們公司的一個工裝項目掛靠給別的有資質公司,因為項目需要開勞務票,剛好我們公司有勞務分包的經營范圍,就我們自己公司開了一個勞務費,現在我就想怎么做工資來沖減這筆收入,實際上這筆業務是不真實的,只是我們收到了這筆勞務費,就只有想辦法來做人工工資來抵成本

鄒老師 解答

2021-04-11 15:23

你好,那就需要用人工工資來作為成本核算 

戀念不忘 追問

2021-04-11 15:29

關鍵是公司不給員工買社保,工資也不走公賬,又要求做工資成本,這個現在稅管這么嚴,老師有沒有合理規避的方法啊

鄒老師 解答

2021-04-11 15:32

你好,做了勞務費收入,只能是做工資計入成本核算了

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同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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