送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-23 17:01

你好,生成憑證后點結賬就完成了

式微 追問

2021-03-23 17:02

要先生成結轉損益的憑證吧?然后再結賬?

式微 追問

2021-03-23 17:03

結賬后如果發現有錯誤,還能更改嗎?

趙海龍老師 解答

2021-03-23 17:09

可以更改的不是有反結賬嗎

式微 追問

2021-03-23 17:17

比如如果2月不點結賬,接著做3月的憑證,那結賬的時候是不是把2-3月的數據都結進去了

趙海龍老師 解答

2021-03-23 17:18

是的,這樣的話直接結賬結了兩個月的

趙海龍老師 解答

2021-03-23 17:18

但是你的日期沒有改變呀

式微 追問

2021-03-23 17:21

明白了 那我錄完2月的憑證,檢查沒有問題以后,應該點結賬,然后再做3月的賬對吧?

趙海龍老師 解答

2021-03-23 17:39

是的是的,你理解的對著呢

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相關問題討論
您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
2022-01-06 17:02:30
這樣的操作一般是不被允許的。 財務記賬應當遵循權責發生制原則,即業務發生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業務,應在 8 月開票并確認收入記賬,不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業務計入 7 月,可能導致財務數據的不準確和不合規,也不符合會計準則和稅務要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,這個的話是可以的,這10萬做到7月的賬,這個允許
2024-08-19 11:37:18
您好, 反結賬后就是上期的數據了,本期結轉的沒有了
2024-03-22 11:50:57
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=2157848622 看看這里對你有幫助,這是操作手冊
2022-01-03 23:13:38
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