董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數呢, 25年末的期末數,就是26年初的期初數據 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調,電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

我公司打給對方的貨款沒走公賬,現在對方開了普票給我們,這樣做可以么,如果可以那怎么做賬呢
答: 借:庫存商品貸:其他應付款
公司有一個工程款要付,對方單位不開票給我們,我們可以選擇走公戶或者私戶,走公戶的話,我們拿不到票,有沒有影響?對方可以做未開票收入,我們付款發給怎么做賬
答: 你好,沒有影響的,正常做賬就可以的,匯算清繳調增用公戶支付就行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師:別的公司把關稅錢打到我們公司的賬戶上,我們公司再把這筆款打給其他公司,讓他們代為繳納關稅,發票還開不了我們公司的名字。請問這怎么走賬呢?
答: 你好 借 銀行存款 貸 其他應付款 、 支出的時候,相反分錄




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健忘的吐司 追問
2021-03-10 19:56
李霞老師 解答
2021-03-10 20:17
健忘的吐司 追問
2021-03-11 05:14
李霞老師 解答
2021-03-11 09:20