送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-03-09 17:02

下月抵扣時,看具體的發票入成本或費用,不同的發票分錄不同。

味道 追問

2021-03-09 17:05

未抵扣之前分錄怎么做  我進的是商品 做庫存商品

江老師 解答

2021-03-09 17:07

一、未抵扣之前,不用做賬務處理,只需要在收到商品時,做暫估分錄。
借:庫存商品
貸:應付賬款——暫估應付賬款
二、收到發票后,沖銷暫估分錄,再按照發票抵扣進項稅。

味道 追問

2021-03-09 17:09

我已經取得了發票 只是當月沒有認證抵扣   但是我也要入賬的  入賬分錄怎么做呢

江老師 解答

2021-03-09 17:11

一、已經取得了發票 只是當月沒有認證抵扣 但是我也要入賬的 入賬分錄怎么做
借:庫存商品
借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應付賬款
二、認證后,當月的分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)

味道 追問

2021-03-09 17:18

可以做借:庫存商品 
 借:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
貸:應付賬款    
  二、 認證后,當月的分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

三  抵扣時     借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
                     貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
  可以這么做嗎?

江老師 解答

2021-03-09 17:20

一、當月收貨時,分錄是:
借:庫存商品
借:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
貸:應付賬款
二、 認證后,也就是抵扣時,當月的分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

味道 追問

2021-03-09 17:22

取得的發票 這兩者分錄有而區別
   借:庫存商品
借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應付賬款

借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
 貸:應付賬款

江老師 解答

2021-03-09 17:24

一、取得的發票 ,分錄是:
借:庫存商品
借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應付賬款
此分錄是收到發票沒有認證,需要認證后抵扣。
二、借:庫存商品
 借:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
貸:應付賬款
此分錄是收貨后,已經認證發票,當月沒有抵扣,可以留在后期抵扣進項稅。

味道 追問

2021-03-09 17:37

這兩個分錄結轉的到進項稅額時這樣做是嗎?

 一、借:應交稅費—應交增值稅額(進項稅額)
        貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)

二、
借:應交稅費—應交增值稅額(進項稅額)
        貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

江老師 解答

2021-03-09 17:41

都是一樣的做分錄,就是結平前期的賬務處理。

味道 追問

2021-03-09 17:57

月末銷項稅額時  分錄怎么做呢?
   一
借 :應交稅費—應交增值稅額(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅額(進項稅額)
   要交稅時分錄
 借:應交稅費—應交增值稅額(銷項稅額)
  貸:應交稅費—未交增值稅

江老師 解答

2021-03-09 19:15

一、月末結轉銷項稅額時 分錄是:
1、借 :應交稅費—應交增值稅額(銷項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
二、月末結轉進項稅額時,分錄是:
1、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅額(進項稅額)
2、借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
三、需要交稅時,分錄是:
借:應交稅費——未交增值稅額
貸:銀行存款(或庫存現金)

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好,先看一下題目,請稍等
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你好,稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎?
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