送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-13 11:27

 你好    你暫時先不開免稅發票出去了。  先開有稅率的發票 后期 免稅政策出來后 在做 紅沖發票 按免稅開 這樣來處理。   開有稅率發票就得 做增值稅了。   

溫暖 追問

2021-01-13 12:21

謝謝老師,后期紅沖的話購買方不退回發票,就需要對方申請吧? 那我該怎么做分錄?

溫暖 追問

2021-01-13 12:24

那我開具紅字發票后面2聯也要給到對方吧?以上問題請老師回復

meizi老師 解答

2021-01-13 12:27

 你好    專票的話  購買方認證了 你就得購買方開紅字信息表  你開紅字發票 你做 紅沖收入分錄 做紅字處理 。  是的  

溫暖 追問

2021-01-13 12:34

1.那這種情況  我分錄怎么做?2.那我申報的話有需要特別處理的嗎?

meizi老師 解答

2021-01-13 12:40

 你好  1.  你原來開票分錄 不變 金額負數紅沖即可  2.     申報    按紅字發票     報負數金額來   

溫暖 追問

2021-01-13 12:53

好的,老師如果是普通發票這樣紅沖,還需要給對方負數發票的第2聯嗎?

meizi老師 解答

2021-01-13 12:58

 你好        對方沒有退你發票的話。 就要給你哈 ; 如果退你了 你就不用給了。 

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1、點擊“首頁”-“自定義貨物與勞務編碼”。 2、選擇左側商品編碼類別,點擊“新增商品”,填寫名稱。輸入完成點擊“立即提交”保存。 3、新增商品后,點擊后方的“賦碼”為該商品添加稅收分類編碼。 可以從左側手工選擇稅收分類編碼,也可以通過右側按“名稱”進行搜索。 選中后,選擇商品享受免稅 減免性質,選擇出口或者是其他業務免稅。
2022-04-01 08:18:49
老師,查無此票是什么原因
2022-03-10 10:18:24
同學你好 這個可以的
2022-03-09 16:54:35
您好,這個是一次的哈這個
2023-06-16 13:53:26
沒有次數的要求,按照實際業務開就行。
2023-06-16 13:55:26
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